多項選擇題

內(nèi)部控制活動主要包括以下內(nèi)容()。

A.所有經(jīng)營活動應有適當?shù)氖跈?quán);
B.不相容職務(wù)應當分離;
C.有效控制憑證和記錄的真實性;
D.資產(chǎn)和記錄的接近限制;
E.獨立的業(yè)務(wù)審核。


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1.多項選擇題內(nèi)部控制的風險管理主要包括以下內(nèi)容()。

A.識別影響組織目標實現(xiàn)的各類風險;
B.建立風險管理機制;
C.風險管理的具體方法及效果

2.多項選擇題內(nèi)部控制環(huán)境主要內(nèi)容除經(jīng)濟性質(zhì)和經(jīng)營類型、管理層的經(jīng)營理念、法人治理結(jié)構(gòu)外,還包括以下哪些內(nèi)容()。

A.管理層倡導的組織文化;
B.各項職責的分工及相應人員的勝任能力;
C.人力資源政策及其執(zhí)行
D.管理權(quán)限的集中程度

3.多項選擇題內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、()等五個要素。

A.風險管理
B.控制活動
C.信息與溝通
D.監(jiān)督
E.機制建設(shè)

4.多項選擇題內(nèi)部控制審計的目的是合理地保證組織實現(xiàn)以下目標()。

A.遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度;
B.信息的真實、可靠;
C.資產(chǎn)的安全、完整;
D.經(jīng)濟有效地使用資源;
E.提高經(jīng)營效率和效果。