單項(xiàng)選擇題審查未入賬應(yīng)付賬款的審計(jì)程序時(shí),最有效的是()。

A.函證應(yīng)付賬款
B.抽查應(yīng)付賬款明細(xì)賬
C.抽查采購貨物發(fā)票
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日后付款業(yè)務(wù)


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2.單項(xiàng)選擇題將固定資產(chǎn)采購與驗(yàn)收的職責(zé)相互分離,所要達(dá)到的目的是()。

A.防止篡改會(huì)計(jì)記錄
B.保證設(shè)備購置符合采購合同
C.防止不合理的采購申請
D.防止使用部門低價(jià)變賣

3.單項(xiàng)選擇題K公司購入一批價(jià)值86萬元的貨物,2011年12月26日發(fā)票已到2012年1月3日貨物運(yùn)達(dá),貨款尚未支付。K公司2007年對此業(yè)務(wù)未作賬務(wù)處理。下列說法中正確的是()。

A.K公司2011年年末存貨虛減86萬元
B.K公司2011年年來應(yīng)付賬款虛減86萬元
C.K公司的處理是正確的
D.K公司可不進(jìn)行記錄,但要在2011年度的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說明

4.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位采用計(jì)算機(jī)處理采購業(yè)務(wù),訂貨單、驗(yàn)收單均沒有紙質(zhì)憑證,審計(jì)人員準(zhǔn)備對付款正確性進(jìn)行測試,最佳審計(jì)程序是()。

A.以供應(yīng)商為抽樣總體,抽查付款正確性
B.抽查大額應(yīng)付賬款,追蹤相應(yīng)的原始憑證
C.以付款業(yè)務(wù)為抽樣總體,抽取樣本并與儲(chǔ)存在計(jì)算機(jī)中的訂貨單、驗(yàn)收單及發(fā)票核對
D.以月末驗(yàn)收單為重點(diǎn),追蹤相應(yīng)付款環(huán)節(jié)

最新試題

以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)該反映的事項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

評審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對其他貨幣資金審查的程序包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查編制資產(chǎn)負(fù)債表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí),主要側(cè)重()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)控制方式’不屬于報(bào)表編制程序控制的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員對X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

題型:多項(xiàng)選擇題