A.抽查客戶訂單,審查賒銷審批過(guò)程
B.詢問(wèn)信用經(jīng)理
C.查閱文件規(guī)程
D.分析審查壞賬增減變動(dòng)
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A.函證大額應(yīng)收賬款
B.抽查銷售發(fā)票和運(yùn)輸憑證
C.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)成本和毛利與下年第一個(gè)季度比較
D.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和毛利與下年第一個(gè)季度比較
A.正確
B.應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用
C.應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款
D.應(yīng)將50%計(jì)入管理費(fèi)用
A.生產(chǎn)車間領(lǐng)用的產(chǎn)品包裝費(fèi)
B.常設(shè)銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
C.管理部門人員工資
D.為購(gòu)貨單位墊付的運(yùn)雜費(fèi)
A.銷售折扣合理性
B.年末應(yīng)收賬款真實(shí)性
C.銷售退回是否經(jīng)過(guò)審批
D.銷售業(yè)務(wù)入賬時(shí)間正確性
A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證法
D.分析法
最新試題
被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()
下列各項(xiàng)控制方式’不屬于報(bào)表編制程序控制的是()
審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。
審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。
審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()
貨幣資金審計(jì)目標(biāo)包括()。
審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()
檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()
編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表應(yīng)遵循的會(huì)計(jì)原則中共同的是。()
審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位凈利潤(rùn)比預(yù)算降低,由此判斷重點(diǎn)應(yīng)審查()