A.檢查董事會(huì)制度合理性及其實(shí)施情況
B.審查財(cái)務(wù)報(bào)表編制方法的合規(guī)性
C.檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的格式
D.審查財(cái)務(wù)報(bào)表主要指標(biāo)的可信性
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B.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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E.復(fù)核貨幣資金項(xiàng)目匯總額
A.存在未達(dá)賬項(xiàng)
B.被審計(jì)單位會(huì)計(jì)記錄錯(cuò)誤
C.存款提前人賬
D.開戶銀行記錄錯(cuò)誤
E.存款余額不足
A.調(diào)增1000元
B.調(diào)減1000元
C.調(diào)增500元
D.調(diào)減500元
A.應(yīng)由出納員將現(xiàn)金全部放人保險(xiǎn)柜暫行封存
B.事先通知出納員做必要準(zhǔn)備
C.盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金的時(shí)間~般安排在營業(yè)前或營業(yè)后
D.清點(diǎn)庫存現(xiàn)金時(shí),會(huì)計(jì)主管人員和審計(jì)人員在旁觀察監(jiān)督
E.審計(jì)人員編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”作為審計(jì)工作底稿
最新試題
簡(jiǎn)述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
審計(jì)人員對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測(cè)試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
企業(yè)生產(chǎn)部門所采取的工資形式主要有()。
應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。
簡(jiǎn)述企業(yè)收入審計(jì)的目標(biāo)。
如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法實(shí)施存貨的實(shí)地觀察盤點(diǎn)程序,但有可以依賴的替代程序,則注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)對(duì)未實(shí)施監(jiān)盤抽點(diǎn)的存貨提出保留意見。