A.已經(jīng)實施的控制
B.已經(jīng)實施控制的有效性
C.資產(chǎn)的風險監(jiān)督機制
D.資產(chǎn)的脆弱性和威脅
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.A拓樸圖.
B.帶寬使用.
C.阻塞分析報告
D.瓶頸確定
A.匹配輸入數(shù)據(jù)的控制總數(shù)和原始數(shù)據(jù)的控制總數(shù)
B.對數(shù)據(jù)進行排序以確認是否數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)的序號相同
C.審查打印輸出的前100條原始記錄和輸入數(shù)據(jù)的前100條記錄
D.按照不同的分類過濾數(shù)據(jù),和原始數(shù)據(jù)核對
A.必須經(jīng)最高管理層批準
B.經(jīng)審計部門管理者批準
C.經(jīng)用戶部門領(lǐng)導批準
D.在每年IS審計師大會之前修改
A.當處理過程開始的時候,不要求審計師就系統(tǒng)的可靠性收集證據(jù)
B.當所有信息收集完成后,需要審計師審查并立即采取行動
C.可以提高系統(tǒng)的安全性,當使用分時環(huán)境處理大量的交易時
D.不依靠組織的計算機系統(tǒng)的復雜性。
A.測試數(shù)據(jù)
B.通用審計軟件
C.ITF綜合測試法
D.嵌入審計模塊
最新試題
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點最可能導致該問題()
財務人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務人員不再有更改審計日志設置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
信息系統(tǒng)審計師發(fā)現(xiàn)組織變更可能會影響年度審計計劃,應采取哪項行動()
測試企業(yè)數(shù)據(jù)中心物理安全控制措施的最佳方法是()
直接把包含有生物信息數(shù)據(jù)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)副本放入測試環(huán)境中,哪項最可以減輕隱私方面的影響()
ERP系統(tǒng)中的三項匹配機制,審計師應審查以下哪一項()
訂單由于不同的交貨日期,所以一個訂單通常會收到多張發(fā)票,以下哪一項是檢測重復付款的最佳方法()
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實施供應商時,信息系統(tǒng)審計師應首先建議執(zhí)行()