A.需要的重要信息的可用性
B.審計(jì)師對(duì)于情況的熟悉程序
C.審計(jì)人員(auditeE.找到相關(guān)證據(jù)的能力
D.進(jìn)行審計(jì)的目的和范圍
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A.評(píng)估在存儲(chǔ)場(chǎng)所的文件保存計(jì)劃
B.就當(dāng)前正在進(jìn)行的流程采訪程序員
C.對(duì)比實(shí)際使用的記錄和操作表
D.審查數(shù)據(jù)文件訪問(wèn)記錄測(cè)試管理庫(kù)的功能
A.這種方法使IS審計(jì)師能夠測(cè)試計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序以核實(shí)正確處理
B.利用硬件和或軟件測(cè)試和審查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能
C.這種方法能夠使用特殊的程序選項(xiàng)打印出通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)執(zhí)行的特定交易的流程
D.IS系統(tǒng)審計(jì)師用于測(cè)試的一種程序,可以用于處理tagging和擴(kuò)展交易和主文件記錄。
A.確定并評(píng)估管制層使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程
B.確定信息資產(chǎn)和受影響的系統(tǒng)
C.發(fā)現(xiàn)對(duì)管理者的威脅和影響
D.鑒定和評(píng)估現(xiàn)有控制.
A.建立程序文件
B.終止審計(jì)
C.進(jìn)行一致性測(cè)試
D.鑒定和評(píng)估現(xiàn)行做法
A.記錄企業(yè)使用的審計(jì)流程
B.審計(jì)部門行動(dòng)計(jì)劃的正式文件
C.記錄審計(jì)師專業(yè)行為的行為準(zhǔn)則
D.說(shuō)明審計(jì)部門的權(quán)力和責(zé)任。
最新試題
以下哪一項(xiàng)最能實(shí)時(shí)檢測(cè)到DDOS攻擊()
在審計(jì)射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)時(shí),最應(yīng)該注意什么()
在把關(guān)鍵系統(tǒng)遷移到云服務(wù)提供商的過(guò)程中,企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全性的最大顧慮是()
公司外包服務(wù)給第三方,如何確定第三方提供的服務(wù)水平管理的處部審過(guò)報(bào)告是可被接受的()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫(kù)備份和增量數(shù)據(jù)庫(kù)備份,當(dāng)數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項(xiàng)能夠提供最佳的完全恢復(fù)()
哪一項(xiàng)提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
實(shí)施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動(dòng)匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險(xiǎn)()
開(kāi)發(fā)人員對(duì)薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點(diǎn)最可能導(dǎo)致該問(wèn)題()
ERP系統(tǒng)中的三項(xiàng)匹配機(jī)制,審計(jì)師應(yīng)審查以下哪一項(xiàng)()
為防止未授權(quán)的變更被移入生產(chǎn)環(huán)境,最有效方式是以下哪一項(xiàng)()