你是某注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)人員,正接受某公司委托審計(jì)其截止20X1年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表。你已對(duì)其購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款,以及支出循環(huán)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了了解與評(píng)價(jià),并決定不進(jìn)行控制測(cè)試。根據(jù)分析性程序,你認(rèn)為20X1年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表上所列的應(yīng)付賬款余額有可能低記。你已要求并取得了由客戶(hù)編制的欠每個(gè)供貨商的應(yīng)付賬款明細(xì)表。
對(duì)此應(yīng)付賬款進(jìn)行審計(jì),你還應(yīng)執(zhí)行哪些實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序?您可能感興趣的試卷
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