多項選擇題從企業(yè)角度考慮需要遵循的內(nèi)部控制制度主要有()。

A.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
D.企業(yè)內(nèi)部控制配套指引其他相關(guān)法規(guī)


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2.多項選擇題內(nèi)部控制是由企業(yè)()實施的,旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.全體員工

3.多項選擇題()指出,審計師在進(jìn)行內(nèi)部控制審計項目中的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上,對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

A.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》

4.多項選擇題可能導(dǎo)致內(nèi)部控制缺陷產(chǎn)生的原因有()。

A.企業(yè)風(fēng)險管理意識淡薄
B.信息溝通方面存在不足
C.風(fēng)險評估方面存在不足
D.應(yīng)收賬款監(jiān)督機(jī)制薄弱