A.審計機關主管領導
B.審計機關審計業(yè)務會議
C.審計組負責人
D.審計機關法制機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計項目計劃階段
B.審計準備階段
C.審計實施階段
D.審計終結階段
A.審計授權人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.國家審計機關
B.社會審計組織
C.內部審計機構
D.任何審計組織
A.審計署
B.審計機關業(yè)務會議
C.派出審計組的審計機關
D.審計機關主管領導
A.接受審計項目之日
B.進駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
最新試題
下列有關績效審計的提法中,正確的是()。
當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列有關審計機關審計報告內容的表述中,錯誤的是()。
下列有關注冊會計師審計報告中關鍵審計事項段的表述中,正確的是()。
下列有關審計的表述中,正確的有()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負債表日未入賬應付款項的是()。
如果管理層在財務報表中作出認定,聲明關聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,確認庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
下列關于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內部控制缺陷的是()