單項(xiàng)選擇題公司內(nèi)部審計部門是公司內(nèi)部控制制度的有機(jī)組成部分。當(dāng)審計部門對系統(tǒng)開發(fā)情況進(jìn)行檢查時,內(nèi)部審計部門應(yīng)該選取哪種控制措施?()

A.反饋控制;
B.戰(zhàn)略計劃;
C.政策與程序;
D.前饋控制。


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計適當(dāng)?shù)慕M織角色應(yīng)當(dāng)是:()

A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費(fèi)用。
B.實(shí)施調(diào)查研究以協(xié)助組織達(dá)到更有效率的運(yùn)行
C.履行董事會中審計委員會的調(diào)查隊(duì)職能。
D.履行評價職能,對組織的各項(xiàng)活動提供審查與評估服務(wù)。

3.單項(xiàng)選擇題組織程序允許員工預(yù)計可能出現(xiàn)的問題。這種控制被稱為:()

A.反饋性控制;
B.戰(zhàn)略性控制;
C.前饋控制;
D.績效評估。

4.單項(xiàng)選擇題在公司內(nèi)部開辦舞弊熱線的首要目的是()

A.減少公司的總運(yùn)營成本。
B.檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部各單位實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)情況。
C.建立溝通渠道,方便人們報告不當(dāng)行為嫌疑。
D.強(qiáng)調(diào)值得注意的地方,并減少對如期運(yùn)做領(lǐng)域的關(guān)注。

5.單項(xiàng)選擇題一個大型企業(yè)正考慮實(shí)施重大的組織變革。下列哪組人員將不對實(shí)施該變革承擔(dān)責(zé)任:()

A.企業(yè)的員工;
B.最高管理層;
C.普通股股東;
D.外部顧問。