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以下哪項內(nèi)容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?
在檢查工資單上與薪酬變化相關(guān)的列表時,最可能發(fā)現(xiàn)()
內(nèi)部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計??瞻字?、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務經(jīng)理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務經(jīng)理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務經(jīng)理的簽字權(quán)不受限制。內(nèi)部審計師要評價與上述簽字程序有關(guān)的內(nèi)部控制的恰當性。內(nèi)部控制經(jīng)確定是()
在部分完成對應付賬款部門的內(nèi)部控制審計之后,審計師懷疑該部門已發(fā)生某種舞弊行為。為了確認是否確實存在舞弊,審計師應該應用的最佳抽樣方法是()
內(nèi)部審計師經(jīng)常向業(yè)務客戶提出合理的建議,卻發(fā)現(xiàn)業(yè)務客戶看上去無視該建議。這種情況可能會發(fā)生,由于內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的,但組織或經(jīng)理可能不會表現(xiàn)出這種理性。在內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的時候,沒有假定以下哪項()
根據(jù)第一季度的泄露修復業(yè)務報告,內(nèi)部審計師可以得出以下哪項結(jié)論()?
以下哪項最有可能被認為是舞弊的征兆()?
某審計師所準備的工作底稿包括員工姓名和身份證號碼清單一份以及以下陳述:“選擇了40名員工個人檔案的統(tǒng)計抽樣樣本,以核實這些檔案包含公司501號政策(已附政策復印件)所要求的所有文件,未注意到任何例外情形?!睂徲嫀煕]有在上述工作底稿上放置任何審計符號。以下哪種改動能在最大程度上改善審計師的工作底稿()?
審計師關(guān)于樣本規(guī)模的決定最可能根據(jù)以下哪項內(nèi)容做出()?
建數(shù)據(jù)庫查詢的審計師通常需要將幾張表合并起來,獲得他們需要的信息。一種可以合并表的方法是()