單項選擇題內部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況,并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的()和()。

A.有效性;及時性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;準確性


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1.單項選擇題使用高級計量法的過程中,除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外,商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮()。

A.宏觀環(huán)境和外部控制
B.關鍵的業(yè)務經營環(huán)境和內部控制
C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭
D.國家環(huán)境和政策風險

3.單項選擇題商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中,必須有()兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制
B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測
C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作
D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立

4.單項選擇題抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的()。

A.文件合同缺陷
B.財務/會計錯誤
C.結算支付錯誤
D.產品設計缺陷

5.單項選擇題金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險。

A.數據/信息質量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險