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內(nèi)部審計(jì)是指內(nèi)部審計(jì)人員通過分析和比較信息之間的關(guān)系或者計(jì)算相關(guān)的比率,以確定合理性,并發(fā)現(xiàn)潛在差異和漏洞的一種審計(jì)方法。()
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判斷題
內(nèi)部審計(jì)人員需要在審計(jì)終結(jié)階段執(zhí)行分析程序,驗(yàn)證其他審計(jì)程序所得結(jié)論的合理性,以保證審計(jì)質(zhì)量。()
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判斷題
編制年度審計(jì)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部審計(jì)中長(zhǎng)期規(guī)劃,在對(duì)組織風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上,根據(jù)組織的風(fēng)險(xiǎn)狀況、管理需要和審計(jì)資源的配置情況,確定具體審計(jì)項(xiàng)目及時(shí)間安排。()
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