判斷題風險偏好和風險容忍度是在內(nèi)部控制整合框架中提出來的。
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5.多項選擇題下列有關(guān)企業(yè)內(nèi)部控制的表述中,正確的有()。
A.內(nèi)部控制是一個過程
B.內(nèi)部控制是由企業(yè)的董事會和管理層實施的
C.有效的內(nèi)部控制可以絕對保證控制目標的實現(xiàn)
D.內(nèi)部控制的目標包括企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、企業(yè)利潤最大化、財務報告真實完整等
E.內(nèi)部控制不僅僅是制度和手冊,而是滲透到企業(yè)活動之中的一系列行為
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什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
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企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項,應當實行“一支筆"審批制度。
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什么是財務報告內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
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請簡要說明內(nèi)部控制評價的基本流程。
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內(nèi)部控制的現(xiàn)實價值主要包括()
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請簡要說明管理報告的業(yè)務流程。
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內(nèi)部控制實際上就是會計控制和財務控制。
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內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。
題型:判斷題