多項選擇題審計委員會在企業(yè)內(nèi)部控制設計和實施中承擔的職責包括()。

A.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實施情況,并向董事會作出報告
B.指導企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)的工作
C.審核企業(yè)的財務報告及有關信息披露內(nèi)容
D.負責內(nèi)部審計與外部審計的溝通協(xié)調(diào)


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1.多項選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》將“信息與溝通”主要圍繞()等展開。

A.企業(yè)內(nèi)部和外部信息的收集
B.信息在企業(yè)內(nèi)部和外部相關者之間的傳遞
C.反舞弊機制
D.舉報人保護制度

2.多項選擇題企業(yè)在對擔保申請人進行資信調(diào)查和風險評估時,應當重點關注的事項包括()。

A.擔保業(yè)務是否符合國家法律法規(guī)和本企業(yè)擔保政策等相關要求
B.擔保申請人的資信狀況
C.擔保申請人用于擔保和第三方擔保的資產(chǎn)狀況及其權(quán)利歸屬
D.企業(yè)要求擔保申請人提供反擔保的,還應當對與反擔保有關的資產(chǎn)狀況進行評估

3.多項選擇題下列各項中,對企業(yè)實施內(nèi)部控制負有責任的有()。

A.董事會
B.管理層
C.內(nèi)部審計人員
D.財務人員

4.多項選擇題下列屬于企業(yè)文化的有()。

A.企業(yè)整體價值觀
B.高級管理人員的管理理念和經(jīng)營風格
C.高級管理人員的職業(yè)操守
D.員工行為守則

5.多項選擇題下列有關企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的披露或報送的說法中正確的有()。

A.企業(yè)董事會或類似權(quán)力機構(gòu)應當對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責
B.企業(yè)應當以12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報告的基準日
C.企業(yè)應當于評價報告的基準日后4個月內(nèi)報出內(nèi)部控制評價報告
D.對于評價報告的基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間發(fā)生的事項,企業(yè)應當對評價結(jié)論進行相應調(diào)整

最新試題

《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第7號--采購業(yè)務》中,如果采購流程不完善,將會面臨的風險有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》,全面預算面臨的風險有()。

題型:多項選擇題

下列行為中,不符合內(nèi)部控制要求的有()。

題型:多項選擇題

下列屬于合同管理需關注的主要風險的有()。

題型:多項選擇題

按照《評價指引》規(guī)定,企業(yè)應根據(jù)年度內(nèi)部控制評價結(jié)果,結(jié)合內(nèi)部控制評價工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表等資料,及時編制內(nèi)部控制評價報告。下列關于內(nèi)部控制評價報告的有關說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

企業(yè)應當制定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策應當包括下列內(nèi)容()。

題型:多項選擇題

下列說法中,屬于審計委員會對內(nèi)部審計進行復核時應選擇的方面有()。

題型:多項選擇題

某上市公司2013年制定了內(nèi)部控制系統(tǒng),其要點如下:(1)為提高工作效率,公司重大資產(chǎn)處置、對外投資和資金調(diào)度等事宜統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;(2)為加快貨款回收,允許公司銷售部門及其銷售人員直接收取貨款:(3)為增強經(jīng)營活力,允許下屬分公司自行決定是否對外提供擔保。要求:根據(jù)上述資料分析該公司內(nèi)部控制存在的缺陷,并簡要說明理由。

題型:問答題

下列關于內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列屬于信息與溝通要求的有()。

題型:多項選擇題