問答題

【簡答題】請系統(tǒng)闡述內部控制的概念、內部控制的目標、內部控制各要素所包含的主要內容?

答案: (1)內部控制概念
內部控制是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治...
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問答題

【簡答題】簡要回答什么是進一步審計程序,以及進一步審計程序的類型及實施目的是什么?

答案: (1)進一步審計程序是指注冊會計師針對評估的各類交易、賬戶余額、列報(包括披露)認定層次重大錯報風險實施的審計程序。
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【簡答題】簡答什么是財務報表審計中被審計單位管理層的責任和注冊會計師的責任?以及它們之間的關系?

答案: (1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表,并使其實現(xiàn)公允反映;設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊...
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