A.清分人員按現(xiàn)金調(diào)劑流程向金庫領(lǐng)入待清分鈔幣。
B.清分人員對鈔幣進(jìn)行逐捆清點(diǎn)、識偽、挑殘。
C.清分人員將清分后的鈔幣重新按鈔幣整理要求扎把、簽章、打捆后,按現(xiàn)金調(diào)劑流程辦理現(xiàn)金入庫。
D.當(dāng)日現(xiàn)金清分中心出庫的待清分鈔幣必須小于或等于入庫的清分后鈔幣。
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A.人民幣整點(diǎn)時(shí),按券別一百張為把,每把鈔票第一張人民幣正面朝上,最后一張人民幣背面朝下。
B.人民幣整點(diǎn)時(shí)封簽紙上封捆人員名章應(yīng)與軋鈔條上名章一致。
C.港幣整點(diǎn)時(shí),無需按港幣發(fā)行銀行排列、只需按版面、券別以百張為把,十把為捆進(jìn)行捆扎。
D.美元整點(diǎn)時(shí),按券別、版面、面額以百張為把,十把為捆,每張、每把、每捆必須正面朝上,反面朝下,頭像不得顛倒。
A.收付現(xiàn)金應(yīng)堅(jiān)持一筆一清。
B.發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)登記“會(huì)計(jì)差錯(cuò)登記簿”。
C.人民幣現(xiàn)鈔的挑殘標(biāo)準(zhǔn)按中國人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》、《中國人民銀行關(guān)于做好特殊殘缺污損人民幣兌換工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定執(zhí)行。
D.柜員對超過權(quán)限的現(xiàn)金收付,必須授權(quán)復(fù)核。
A.堅(jiān)持庫箱管理。
B.堅(jiān)持軋賬制度。
C.堅(jiān)持收付原則。
D.堅(jiān)持分級授權(quán)。
A.檢查當(dāng)日應(yīng)處理的業(yè)務(wù)是否處理完畢。
B.進(jìn)行系統(tǒng)日結(jié),款箱(包)現(xiàn)金換人復(fù)核。
C.打印“柜員庫存明細(xì)單”作為當(dāng)天業(yè)務(wù)單據(jù),整理當(dāng)日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證和資料。
D.款箱監(jiān)管人匯總營業(yè)用款箱(包)里的現(xiàn)金余額當(dāng)日與10101科目余額進(jìn)行核對)。
A.營業(yè)用款箱、寄庫款箱配備卡封鎖兩把,分別由款箱經(jīng)管人和監(jiān)管人掌管。
B.卡封管理鎖配備三把本鎖鑰匙,一組管理級鑰匙(2把)或兩組管理級鑰匙(4把)。
C.卡封管理鎖采用兩組管理模式的,管理級鑰匙分別由管庫員和執(zhí)行主任掌管使用。
D.損毀的鎖具由會(huì)計(jì)管理部門在一年內(nèi)集中銷毀。
最新試題
對外擺放憑證及手工登記簿管理()
營業(yè)結(jié)束后,印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況,對()任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終()功能投產(chǎn)后,系統(tǒng)可自動(dòng)處理未完成任務(wù),無需()處理。
現(xiàn)金管理方面:()
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。
輪崗管理()
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對象,確保營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
個(gè)人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
營業(yè)場所管理()
針對基層營業(yè)機(jī)構(gòu),重點(diǎn)檢查項(xiàng)目為()