A、賬戶余額
B、凍結(jié)單位所有賬戶余額
C、賬戶可用余額
D、被凍結(jié)賬戶實(shí)際資金情況
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A、只收不付
B、只付不收
C、不能辦理收付
D、可正常辦理收付
A、投資人
B、申請(qǐng)人
C、付款人
D、繳款人
A、退申請(qǐng)人
B、退繳款人
C、退付款人
D、循原路退回
A、指定核查人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、非指定核查人員
D、紀(jì)檢監(jiān)察人員
A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
最新試題
()按照制度規(guī)定,對(duì)網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以()為主,相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到()申請(qǐng)辦理。
柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
開戶單位購(gòu)買(),柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購(gòu)買人“結(jié)算證”或IC卡,核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無(wú)效,銀行不受理。
柜員領(lǐng)用印章時(shí),應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人()組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。