單項選擇題某內(nèi)部審計師計劃評價公司保險責(zé)任范圍的充分性。如果獲得正在實施的保險政策詳細方案的信息,以下哪項是最可能的信息來源?()

A.在現(xiàn)金支出日記賬發(fā)現(xiàn)的,附有核銷支票的原始記賬分錄。
B.描述了保險員工的目標、權(quán)利和責(zé)任的公司章程。
C.當(dāng)前財政年度關(guān)于預(yù)付保險費的預(yù)算及賬戶期初余額。
D.包含不同受益人保險政策的文件。


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題由內(nèi)部審計師發(fā)出的審計報告在哪種情況下應(yīng)對意見進行表達?()

A.審計的領(lǐng)域是財務(wù)報表
B.外部審計師采用內(nèi)部審計師的工作
C.對某領(lǐng)域開展全面審計
D.意見會改善與讀者的溝通

4.單項選擇題()是計算機環(huán)境中涉及舞弊的最客觀和相關(guān)的證據(jù)。

A.實物檢查
B.實物觀察
C.質(zhì)詢有關(guān)人員
D.計算機日志

最新試題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風(fēng)險

題型:判斷題