單項選擇題以下關于審計證據的最好描述是:()

A.初步計劃和調查記錄、審計方案以及外勤工作結果。
B.審計師記錄整理的信息和通過觀察情況、與人員面談和檢查記錄所取得的信息。
C.一個中間事實或一組事實,審計師能夠通過它們來斷定某一審計結論的合理性。
D.對沒有實現的預計目標、不適當的行動和應該采取卻沒有采取行動的相關系統(tǒng)所做的詳細記錄。


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1.單項選擇題內部審計活動政策要求在管理層沒有答復之前不能發(fā)布最終審計報告。某項具有重大發(fā)現的審計工作已經結束,但沒有管理層的答復。評價以下行動并選出最恰當的一個:()

A.發(fā)布有關重大問題的中期報告
B.修改審計政策,允許管理層在一個具體的期限內答復
C.等待管理層的答復,然后發(fā)布審計報告
D.與外部審計師討論這一情況

2.單項選擇題以下哪項最恰當地描述了內部審計師審查組織現存風險管理、控制和治理程序的目的?()

A.有助于確定實現審計業(yè)務目標所必需的工作性質、時間安排、測試范圍
B.確保內部控制系統(tǒng)的弱點已被修正
C.為這些程序能有效率和經濟地實現機構的目的和目標提供合理保證
D.確定這些程序是否能保證會計記錄是正確的和財務報表是公允的

3.單項選擇題某公司聘用了另一家公司因所謂做錯事而遭解職的資歷很高的應付賬款經理。6個月之后,這位經理送給其親戚一張重復付款的發(fā)票,轉移走12000美元??梢苑乐惯@種情形發(fā)生的控制是()。

A.適當核查所有新員工的過去工作背景
B.不雇用看起來資歷過高的人員
C.驗證所有新員工的教育背景
D.了解員工的近親是否為供應商工作

4.單項選擇題向高層管理者和董事會匯報是審計師的重要責任之一。下列()事項不要求向高層管理者和/或董事會報告。

A.在完成審計之后,出具審計報告之前,負責審計工作的高級審計人員就職于被審計部門的常設職位
B.審計工作計劃和財務預算的年度報告總結
C.對已批準審計工作計劃和財務預算的中期重大變動
D.審計計劃得到高層管理者和董事會的批準,之后高層管理者告知審計主管不要對某個分部進行審計,因為這個分部的活動非常敏感

5.單項選擇題下列()項內部控制程序可以最小化利用公司信用卡進行的舞弊。

A.為授權員工制定信用卡發(fā)放的有關政策
B.定期在執(zhí)行和操作層面審核信用卡需求的有效性
C.將信用卡公司每月的報表同信用卡持有人提交的收費單副本進行核對
D.將信用卡費用歸入公司日常費用形式所采用的同一費用控制中

最新試題

管理層對于計算機安全的積極性似乎隨著環(huán)境的變化而改變,尤其是在發(fā)生其他計算機災難的情況下。在做出有關計算機安全的成本一收益的綜合建議時,應該關注下列()概念。Ⅰ.未實施安全保障的潛在損失。Ⅱ.災難發(fā)生的概率。Ⅲ.實施并運行計算機安全的成本和效果。

題型:單項選擇題

當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現了將產品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數據輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產品號都實施自校驗數位運算法則,并要求生產號記錄(entries)。Ⅲ,要求產品號條目,讓計算機程序識別產品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產品種類。

題型:單項選擇題

適當記錄的工作底稿應該()。

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關資產的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結合運用。

題型:判斷題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務報表或相關披露認定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關信息和現存狀況的聲明,獲取和評價審計證據的過程。

題型:判斷題

關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題