A.為授權(quán)員工制定信用卡發(fā)放的有關(guān)政策 B.定期在執(zhí)行和操作層面審核信用卡需求的有效性 C.將信用卡公司每月的報表同信用卡持有人提交的收費單副本進行核對 D.將信用卡費用歸入公司日常費用形式所采用的同一費用控制中
A.詢問貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納 B.將已發(fā)放貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會批準的貸款總額核對 C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸出的貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間 D.上述各項
內(nèi)部審計師需要確定管理層是否建立了衡量目標是否實現(xiàn)的標準。若內(nèi)部審計師已認定這些標準不充分或不存在,則以下哪項措施適當?() Ⅰ.將不足之處向適當?shù)墓芾韺訄蟾?,并建議采取適當?shù)男袆硬襟E。 Ⅱ.向管理層建議替代性標準,如可接受的行業(yè)標準。 Ⅲ.系統(tǒng)闡述內(nèi)部審計師認為充分的標準,并開展審計程序,按照替代性標準進行報告。
A.只有Ⅰ B.Ⅰ和Ⅱ C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.只有Ⅱ