A.審査者編制的行動計劃的陳述。 B.內(nèi)部審計活動是否遵循《標準》的意見。 C.內(nèi)部審計活動是否遵循其章程的意見。 D.審査者有關最佳實務的評價、其他建議、為了響應審査所實施改進活動的日期的陳述。
A.從經(jīng)銷商處尋找未記錄的負債。 B.獲取經(jīng)批準的經(jīng)銷商名單。 C.觀察嫌疑人的財務狀況和行為。 D.通過調(diào)查外部經(jīng)銷商追蹤應收賬款中任何重大核銷項目。
A.審計執(zhí)行官的行為是正確的。 B.首席審計執(zhí)行官應該與安全部門定期檢查這一事件的進展狀況。 C.首席審計執(zhí)行官應該開展舞弊調(diào)查。 D.首席審計執(zhí)行官應解雇欺詐者。