單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,內(nèi)部審計師評估機構(gòu)風險管理程序的充分性,應該:()

A.尋求有關(guān)方面關(guān)于風險管理程序之關(guān)鍵目標正在得到實現(xiàn)的保證
B.根據(jù)業(yè)務的類型和性質(zhì)制定審計計劃
C.管理和協(xié)調(diào)風險管理過程
D.在處理風險管理程序的評估工作時采用的風險分析的方法與計劃審計業(yè)務時完全相同


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師對采購部門進行審計,下列哪項審計程序與審計目標匹配?()

A.通過對隨機選取的采購訂單樣本進行審計來確定采購政策的遵守情況
B.審查供應商的資質(zhì)文件審查選定的供應商是否經(jīng)過具有恰當授權(quán)人員的審批
C.對存貨進行實地盤點,來審查存貨收發(fā)記錄的正確性
D.通過對付款程序的審查核實付款流程的完整性

2.單項選擇題組織正在建立審計委員會,以下哪項通常是審計委員會關(guān)于內(nèi)部審計活動的職責?()

A.批準首席審計執(zhí)行官的任免
B.決定內(nèi)部審計師的任免
C.批準審計方案
D.批準管理層的任免

3.單項選擇題對內(nèi)部質(zhì)量方案評估的開展情況應向下列哪些人員報告?()

A.審計委員會
B.首席審計執(zhí)行官
C.監(jiān)管機構(gòu)
D.高級管理層

5.單項選擇題應監(jiān)督機構(gòu)要求,首席審計執(zhí)行官(CAE)在收集信息時發(fā)現(xiàn)了一項需要管理層立即采取措施糾正的事件。面對這個問題,該首席審計執(zhí)行官應該采取的最佳行動是下列哪項?()

A.在向公司管理層報告該情況之前,先制定好解決措施
B.與相關(guān)的工作人員進行核實,以確認是否向管理層報告
C.組建新的小組,安排一次審計,以深入探究該情況
D.立即向公司管理層報告

最新試題

保留工作底稿的首要目標的表述是:()

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

題型:判斷題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

當審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題