單項選擇題管理層指示內(nèi)部審計師審計財務(wù)部門在應(yīng)用遠(yuǎn)期交易管理貨幣計價風(fēng)險的過程中對公司政策的遵守情況。審計師發(fā)現(xiàn)公司沒有與該業(yè)務(wù)對應(yīng)的政策,財務(wù)部門在執(zhí)行該項業(yè)務(wù)時遵守公司開戶行所制定的政策。對此情況,審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵海ǎ?/strong>

A.根據(jù)開戶行的政策來審計這項業(yè)務(wù),并確定是否應(yīng)該在審計業(yè)務(wù)的最終審計報告中建議財務(wù)部門正式采用這些政策
B.暫時不進(jìn)行審計,直到公司制定完成相應(yīng)的政策
C.在審計報告中披露政策不完備
D.替代管理層制定相應(yīng)的政策,并進(jìn)行審計


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4.單項選擇題下列哪項關(guān)于審計建議的說法是不正確的?()

A.審計建議必須包括具體的落實(shí)計劃
B.審計建議應(yīng)觸及根源,反映審計業(yè)務(wù)中的重大發(fā)現(xiàn)
C.報告中的有些審計發(fā)現(xiàn)和審計建議可能非常重要,因而需要管理層馬上采取措施
D.審計建議可建議采取哪些方式方法來改善經(jīng)營業(yè)績

5.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項內(nèi)容不是發(fā)布中期報告的恰當(dāng)理由?()

A.審計業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)了需要馬上引起注意的重要問題,如舞弊問題等
B.對于范圍受限制的審計業(yè)務(wù),中期報告可以成為替代最終報告的另一種選擇
C.審計范圍發(fā)生了變化
D.業(yè)務(wù)工作需要延長一段時間,為了便于管理層了解工作的進(jìn)展

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設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

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保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

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審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

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下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

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審計師從永續(xù)庫存中隨機(jī)抽取了100個產(chǎn)成品項目,進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn),并計算每個項目的審計價值。然后內(nèi)部審計師將審計值和賬面值比較,利用差異估計方法估計產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項目樣本的結(jié)果如下:被審計總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計的基礎(chǔ)上,審計師對總額的估計值是()。

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