單項選擇題在董事會會議期間要對首席審計執(zhí)行官提交的審計報告進行審查。高級管理層在召開董事會之前對首席審計執(zhí)行官的發(fā)言內(nèi)容進行審查,以了解相關(guān)的問題和事項。面對管理層的要求,內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.按要求向管理人員提供審計工作報告,并與其討論任何可能要求采取相關(guān)行動的事項
B.不向管理人員提供相關(guān)內(nèi)容,因為它屬于內(nèi)部審計部門的文件記錄
C.在董事會上只對管理層認可的事項進行報告
D.僅將報告中有關(guān)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)告訴管理層


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1.單項選擇題若內(nèi)部審計師能與外部審計師發(fā)展強有力的合作關(guān)系會使自己受益無窮,這是因為外部審計師可以:()

A.為內(nèi)部審計師提供獨立的真知灼見
B.與管理層進行溝通,加強內(nèi)部控制
C.外部審計師的專業(yè)能力更強
D.通過以往的審計經(jīng)驗來協(xié)助內(nèi)部審計師開展審計

2.單項選擇題內(nèi)部審計師的目標(biāo)是提供有用、及時的信息并促進運營的改進。為了完成上述目標(biāo),內(nèi)部審計師應(yīng)該采取何種措施?()

A.就審計發(fā)現(xiàn)與被審計部門進行溝通
B.與有關(guān)的部門經(jīng)理進行溝通,并強調(diào)內(nèi)部控制
C.與被審計部門的職員進行面談
D.進行業(yè)務(wù)溝通,使之達到作業(yè)經(jīng)理與管理層的期望和感覺

3.單項選擇題內(nèi)部審計部門在審計業(yè)務(wù)中已初步斷定,公司財務(wù)部門存在不當(dāng)會計做法。公司總裁作出指示停止針對該事件的進一步調(diào)查,并要求內(nèi)部審計部門對該事件保密,不要將此問題向外部審計師通報。針對這個問題,首席審計執(zhí)行官采取下列哪項行動最恰當(dāng)?()

A.接受總裁的指示,不再做進一步調(diào)查
B.告知總裁他的這種做法屬于限制審計范圍,內(nèi)部審計部門將向?qū)徲嬑瘑T會報告
C.進一步調(diào)查直到得出結(jié)論,并在審計報告中披露此事
D.將此事通報給外部審計師

4.單項選擇題如果管理層尚未確定風(fēng)險管理程序,那么內(nèi)部審計部門應(yīng)該:()

A.發(fā)揮積極主動的作用,與傳統(tǒng)的確認業(yè)務(wù)相輔相成
B.做出風(fēng)險應(yīng)對決策
C.代表管理層執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對決策
D.確定風(fēng)險偏好

最新試題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

審計師從永續(xù)庫存中隨機抽取了100個產(chǎn)成品項目,進行實物清點,并計算每個項目的審計價值。然后內(nèi)部審計師將審計值和賬面值比較,利用差異估計方法估計產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項目樣本的結(jié)果如下:被審計總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計的基礎(chǔ)上,審計師對總額的估計值是()。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題