單項選擇題以下哪種行為不會影響內(nèi)部審計師的獨(dú)立性:()

A.剛由采購部門調(diào)入兩周的內(nèi)部審計師對供應(yīng)商選擇系統(tǒng)進(jìn)行審計
B.內(nèi)部審計部門執(zhí)行業(yè)務(wù)的預(yù)算費(fèi)用受到管理層的限制,要求審計的費(fèi)用不能超過預(yù)算
C.因?yàn)閮?nèi)部審計師在環(huán)境審計方面有很強(qiáng)的專業(yè)能力,所以為公司的環(huán)境控制提出了建議
D.某內(nèi)部審計師利用自己的專業(yè)知識協(xié)助公司安裝電算化系統(tǒng)


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1.單項選擇題對于一項新開發(fā)并準(zhǔn)備實(shí)施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng),內(nèi)部審計師的下列哪項行為會損害其客觀性:()

A.測試該信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)
B.幫助相關(guān)人員確定和說明該信息系統(tǒng)的控制目標(biāo)
C.對該系統(tǒng)進(jìn)行審查,確定該系統(tǒng)和編程標(biāo)準(zhǔn)的充分性
D.受編程人員要求對系統(tǒng)進(jìn)行程序起草

3.單項選擇題企業(yè)的控制系統(tǒng)由不同層級的控制組成,那么用于指導(dǎo)組織或其中某一部分的日常經(jīng)營活動的組織控制系統(tǒng)的最基本的組成部分是:()

A.日常經(jīng)營活動的統(tǒng)計報告
B.日常經(jīng)營活動的戰(zhàn)略計劃
C.日常經(jīng)營活動的業(yè)績評價
D.日常經(jīng)營活動的政策和程序

4.單項選擇題一家高級手表的維修店最近經(jīng)常面臨被送來的手表保管不善的問題,經(jīng)內(nèi)部審計師的檢查是因?yàn)閮?nèi)部控制存在缺陷,下列哪個選項最有可能是內(nèi)部審計師提出的改進(jìn)內(nèi)部控制的建議:()

A.經(jīng)常進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)記錄與會計記錄進(jìn)行核對
B.手表的維修指定專人進(jìn)行,以減少被偷的可能
C.將要維修的手表統(tǒng)一放置在安全倉庫,人員進(jìn)出倉庫需要經(jīng)過審核和批準(zhǔn)
D.對維修點(diǎn)內(nèi)的員工進(jìn)行統(tǒng)一的詢問,判斷其是否偷了手表

5.單項選擇題控制循環(huán)是控制設(shè)計和評估控制中一個非常有用的工作理念,下面關(guān)于控制循環(huán)的說法不正確的是:()

A.控制循環(huán)需要確定目標(biāo),目標(biāo)的建立僅應(yīng)該關(guān)注公司的整體目標(biāo)
B.控制循環(huán)需要在評估控制之前制定可以接受的標(biāo)準(zhǔn)
C.控制循環(huán)需要將實(shí)際的發(fā)現(xiàn)與之前建立的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較
D.控制循環(huán)需要決定采取適當(dāng)?shù)募m正行動

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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