單項選擇題

某內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)了關(guān)于采購業(yè)務(wù)流程中某項步驟的陳述可能是錯誤的,但是有沒有確鑿的證據(jù)來證實,所以遵照審慎性原則,該內(nèi)部審計師不應(yīng)該:()

A.就這一可能存在的錯誤不必獲取被審計單位的同意,并進(jìn)行進(jìn)一步的審計調(diào)查
B.仔細(xì)分析這一錯誤的可能存在方式,并將其列入進(jìn)一步審計調(diào)查的內(nèi)容
C.將這一可能存在的錯誤報告給審計經(jīng)理并在審計經(jīng)理的指引下完成審計
D.不再進(jìn)一步調(diào)查該錯誤,因為沒有確鑿的證據(jù)表明這一錯誤確實存在

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