單項選擇題由市場驅(qū)動,為實現(xiàn)目標成本*企業(yè)必須持續(xù)關注并改進流程設計和產(chǎn)品設計的成本控制方法是:()

A.作業(yè)成本法.
B.本量利分析
C.目標成本法
D.線性規(guī)劃法


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1.單項選擇題為公司利益的舞弊者和為自己的利益的舞弊者的相比,為公司利益而篡改財務報表的舞弊者不可能:()

A.所處的管理環(huán)境比較專制強勢
B.所處的環(huán)境舞弊行為被默認為合理化
C.把公司的利益放在第一位
D.生活水平超出正常的收入水平

2.單項選擇題某工廠因為生產(chǎn)需要,存在大量的低值易耗的包裝物,為了方便工作,這些包裝物被放置在工人們可以接觸到的角落里,但是近來由于購買這些低值易耗品的支出不斷增加,內(nèi)部審計師提出了一個建議來改善對它們的控制,則最佳的建議是:()

A.將這些包裝物放入有人管理的倉庫,每日按照生產(chǎn)數(shù)量領取一定量的包裝物
B.內(nèi)部審計師通過實地觀察,發(fā)現(xiàn)不合理取得包裝物的工人
C.讓一人負責包裝物的領用和審批
D.因為是低值易耗品,所以不必關注其帶來的支出的增加

3.單項選擇題下列內(nèi)部控制類型中,屬于指導性控制的是:()

A.核對銀行對賬單
B.對于檢查中的錯誤出具例外報告
C.采用招標方式選擇供應商
D.要求內(nèi)部審計部門的所有員工都具有注冊內(nèi)部審計師的職責

4.單項選擇題下列控制類型中,不屬于輸出控制的是:()

A.對計算機處理記錄進行審查
B.將輸入數(shù)據(jù)與主文件上的信息進行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者

5.單項選擇題以下恰當?shù)仃U述了內(nèi)部審計活動不參與系統(tǒng)開發(fā)程序原因的是:()

A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨立性,并且在系統(tǒng)運行之后,內(nèi)部審計師不能對其進行客觀的評價。
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計師的客觀性。
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項目的進行。
D.參與系統(tǒng)開發(fā)會使內(nèi)部審計師成為應用程序的部分設計者,一旦系統(tǒng)有問題,內(nèi)部審計師也會經(jīng)受責備

最新試題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題