A.對計算機(jī)處理記錄進(jìn)行審查
B.將輸入數(shù)據(jù)與主文件上的信息進(jìn)行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者
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A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨(dú)立性,并且在系統(tǒng)運(yùn)行之后,內(nèi)部審計師不能對其進(jìn)行客觀的評價。
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計師的客觀性。
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項目的進(jìn)行。
D.參與系統(tǒng)開發(fā)會使內(nèi)部審計師成為應(yīng)用程序的部分設(shè)計者,一旦系統(tǒng)有問題,內(nèi)部審計師也會經(jīng)受責(zé)備
A.評估現(xiàn)有和未來事件的風(fēng)險水平,它們對實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的影響,以及潛在的原因。
B.對固有風(fēng)險和控制風(fēng)險進(jìn)行評估,并且對財務(wù)誤報的影響程度進(jìn)行評估。
C.根據(jù)未來事件發(fā)生的可能性和對實(shí)現(xiàn)組織長期目標(biāo)的影響來評估其風(fēng)險水平。
D.評估現(xiàn)有和未來事件的風(fēng)險水平,它們對完成組織使命的影響,以及消除已有或潛在風(fēng)險因素的可能性。
A.評價公司政策執(zhí)行的有效性
B.發(fā)現(xiàn)對存貨內(nèi)部控制的缺陷
C.研究影響經(jīng)營活動的市場因素
D.設(shè)計并落實(shí)恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>
A.通過調(diào)查問卷進(jìn)行初步工作調(diào)查后作出的業(yè)務(wù)評價
B.編制流程圖后對內(nèi)部控制的缺陷提出的改進(jìn)建議
C.為確定調(diào)查范圍而實(shí)施的風(fēng)險評估程序
D.提出的建議與特定的業(yè)務(wù)客戶有關(guān)
A.首席審計師擬定方案報給審計委員會和董事會審批
B.聘請外部審計師提供審計方法
C.與審計組成員開展“頭腦風(fēng)暴法”討論會議
D.采用“解決問題法”
最新試題
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()