A.首席審計(jì)執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計(jì)計(jì)劃,并將審計(jì)計(jì)劃交董事會(huì)審批
B.審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)制定審計(jì)計(jì)劃,并下發(fā)給首席審計(jì)執(zhí)行官執(zhí)行
C.首席審計(jì)執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計(jì)計(jì)劃,并將審計(jì)計(jì)劃交管理層和審計(jì)委員會(huì)審批
D.在執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃時(shí)發(fā)現(xiàn)審計(jì)范圍受限,首席審計(jì)執(zhí)行官該應(yīng)立即向董事會(huì)匯報(bào)
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A.執(zhí)行預(yù)算,要求管理層對(duì)每年分配給研發(fā)部門的金額進(jìn)行簽字批準(zhǔn)
B.每月對(duì)實(shí)際開支與預(yù)算開支進(jìn)行比較
C.定期將研究活動(dòng)與同一領(lǐng)域的其他企業(yè)的研究活動(dòng)進(jìn)行比較
D.研發(fā)設(shè)備所發(fā)生的所有資本開支均需得到審查和部門經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)
A.審計(jì)委員會(huì)的獨(dú)立董事可能與管理層有親密的私人關(guān)系。
B.審計(jì)委員會(huì)從所在公司得到補(bǔ)助。
C.審計(jì)委員會(huì)過于關(guān)注外部審計(jì)所關(guān)注的問題。
D.審計(jì)委員會(huì)的人員缺乏審計(jì)方面的專業(yè)知識(shí)。
A.組織報(bào)告需求的改變和對(duì)濫用計(jì)算機(jī)的控制。
B.對(duì)磁帶庫程序的控制。
C.操作系統(tǒng)的復(fù)雜性和對(duì)數(shù)據(jù)隱私性的控制。
D.組織行為的改變。
A.股東價(jià)值最大化
B.潛在損失最小化
C.潛在獲利最大化
D.管理價(jià)值最大化
A.向管理層提供風(fēng)險(xiǎn)分析和控制的技術(shù)
B.協(xié)助管理者確定降低風(fēng)險(xiǎn)的最佳方式
C.作為協(xié)調(diào)、監(jiān)督和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的中心
D.問責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
質(zhì)量圈的首要目的是()
某投資機(jī)會(huì)一覽表按照排名順序顯示在不同的投資回報(bào)率下公司應(yīng)投資的金額。此類一覽表只能針對(duì)()
以下哪項(xiàng)內(nèi)容會(huì)提醒管理層警惕研究部門應(yīng)用過時(shí)設(shè)備和流程等問題?()
制造企業(yè)只用一家供應(yīng)商的最為顯著的好處是()
如果所有其他事項(xiàng)保持不變,那么,哪類企業(yè)對(duì)外部資本的要求比較低?()
在計(jì)算過程中對(duì)資金的時(shí)間價(jià)值忽略不計(jì)的資本預(yù)算編制技術(shù)是以下哪一項(xiàng)?()
以下哪項(xiàng)內(nèi)容不是全企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)?()
在以下哪種產(chǎn)品組合定價(jià)策略下,銷售商接受高于產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本之和的價(jià)格是合適的做法?()
經(jīng)理可以應(yīng)用很多措施來提高投資回報(bào),但以下哪項(xiàng)內(nèi)容除外?()
衍生品交易的兩大基石是什么?()