A.經(jīng)營審計運(yùn)用了先進(jìn)的審計技術(shù)。
B.其目標(biāo)與該組織整體目標(biāo)一致。
C.制定審計活動的財務(wù)預(yù)算。
D.擁有大量技術(shù)人員。
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A.為了能夠更加詳細(xì)地調(diào)查該領(lǐng)域,應(yīng)該通知外部審計師。
B.書面報告給管理人員該限制不能接受,因為它將削弱審計部門獨立性。
C.應(yīng)當(dāng)按計劃實施審計業(yè)務(wù)并繞開范圍限制。
D.最好通過書面形式傳達(dá)給董事會。
A.審計委員會定期檢查部門工作質(zhì)量。
B.針對審計部門目標(biāo)而不斷發(fā)展衡量目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。
C.由外部審計師檢查和評價部門工作。
D.計劃每三年進(jìn)行一次外部檢查。
A.銷售傭金隨著銷售量的增長而增長。
B.銷售傭金隨著銷售量的減少而減少。
C.銷售退貨增加,銷售傭金也相應(yīng)增加。
D.銷售傭金隨著銷售收入的增長而增長。
A.將整個審計計劃的復(fù)印件送交被審計部門的管理層。
B.執(zhí)行已經(jīng)批準(zhǔn)的審計計劃。
C.執(zhí)行計劃,確保管理層理解審計師即將開展的所有工作。
D.與每個被審計領(lǐng)域的管理層會面,并向后者解釋針對其所在領(lǐng)域的審計目的和審計范圍。
A.程序。
B.賬戶。
C.系統(tǒng)。
D.以上三個都是。
最新試題
審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()
適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。
設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。
以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()
監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。
內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。
以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()
下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()
以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()
下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。