A.擴(kuò)大審計(jì)活動(dòng),以確定進(jìn)一步調(diào)查是否合理。
B.向管理高層和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告舞弊存在的可能性,并向他們?cè)儐?wèn)是否繼續(xù)審計(jì)工作。
C.向外部法律顧問(wèn)咨詢,確定要采取的一系列行動(dòng),如批準(zhǔn)已提交的審計(jì)工作方案,確保這些方案在法律范圍內(nèi)是可接受的。
D.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告這一事實(shí),并要求提供專款,聘用外部服務(wù)提供者,以協(xié)助調(diào)查可能存在的舞弊行為。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金收入減去支付零用現(xiàn)金性支出后的資金凈額,每天都存入銀行。
B.由負(fù)責(zé)保管永續(xù)盤存記錄的雇員負(fù)責(zé)編制每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
C.應(yīng)收賬款明細(xì)賬與應(yīng)付賬款明細(xì)賬由同一雇員保管。
D.只有一名雇員有權(quán)接觸備用金(除了偶爾由主管或內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行突擊清點(diǎn))。
A.現(xiàn)有的控制系統(tǒng)無(wú)法發(fā)現(xiàn)。
B.200萬(wàn)美元通常不受到審計(jì)范圍的包括。
C.雇員串通作案。
D.舞弊中應(yīng)用了電腦系統(tǒng)。
A.因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)而引起消費(fèi)者不滿。
B.頻繁的價(jià)格變動(dòng)可能使訂貨輸入系統(tǒng)超載。
C.接線員可能與外部串通使用未經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)格。
D.客戶應(yīng)該按較低價(jià)格付賬。
A.獲取信息,并制定能證實(shí)該信息的程序。
B.讓該職員與發(fā)生舞弊者進(jìn)行對(duì)質(zhì)。
C.回復(fù)這個(gè)職員,這一事件必須報(bào)告給適當(dāng)?shù)慕M織官員以采取行動(dòng)。
D.書面記錄該信息,并據(jù)此對(duì)審計(jì)作出計(jì)劃。
A.對(duì)現(xiàn)金支出進(jìn)行抽樣,比較采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票和支票副本。
B.開(kāi)展分析性測(cè)試,比較產(chǎn)量、原材料采購(gòu)量以及原材料存貨水平,調(diào)查差異。
C.觀察收貨地點(diǎn)并清點(diǎn)收到的材料,將清點(diǎn)結(jié)果與驗(yàn)收人員編制的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告相比較。
D.抽取現(xiàn)金支出樣本,并向供應(yīng)商函證采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格以及供應(yīng)商的送貨日期。
最新試題
監(jiān)盤的重點(diǎn)在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)盤點(diǎn)的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評(píng)、看、查、點(diǎn)”
某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。
監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。
所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的盤點(diǎn)監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。
關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶訂單都來(lái)自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問(wèn)題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。
審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()
保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說(shuō)兩項(xiàng)基本修煉。
以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()
當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來(lái)源。