多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部控制中的作用表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面()

A.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制并參與重大內(nèi)部控制程序制定與修訂
B.提供管理咨詢
C.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠、資產(chǎn)安全完整負(fù)責(zé)
D.監(jiān)督內(nèi)部控制的運(yùn)行是內(nèi)部審計(jì)的日常工作


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2.多項(xiàng)選擇題公司應(yīng)建立銷貨退回管理制度,對(duì)客戶退貨進(jìn)行的控制包括()

A.銷貨退回審批
B.質(zhì)量檢驗(yàn)和清點(diǎn)入庫(kù)
C.退貨索賠核準(zhǔn)
D.填制紅字發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理和退回款項(xiàng)