多項(xiàng)選擇題
A.審計(jì)的依據(jù)、內(nèi)容和時(shí)間B.違反國家規(guī)定的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支行為的事實(shí)、定性、處理處罰決定以及法律法規(guī)依據(jù)C.處理處罰決定執(zhí)行的期限和被審計(jì)單位書面報(bào)告審計(jì)決定執(zhí)行結(jié)果等要求D.依法提請政府裁決或者申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的途徑和期限
A.增派具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力的人員B.避免讓有關(guān)單位和人員事先知曉檢查的時(shí)間、事項(xiàng)、范圍和方式C.擴(kuò)大檢查范圍,使其能夠覆蓋重大違法行為可能涉及的領(lǐng)域D.獲取必要的外部證據(jù)E.依法采取保全措施
A.可能損害審計(jì)獨(dú)立性的情形及采取的措施B.所聘請外部人員的相關(guān)情況C.征求被審計(jì)對象或者相關(guān)單位及人員意見的情況、被審計(jì)對象或者相關(guān)單位及人員反饋的意見及審計(jì)組的采納情況D.審計(jì)人員未能遵守本準(zhǔn)則規(guī)定的約束性條款及其原因E.其他重要管理事項(xiàng)
A.予以認(rèn)可B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計(jì)措施,獲取適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)C.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)結(jié)論D.予以否決
A.具體審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)B.審計(jì)措施是否有效執(zhí)行C.事實(shí)是否清楚D.審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)、充分E.得出的審計(jì)結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)F.其他有關(guān)重要事項(xiàng)
A.支持審計(jì)人員編制審計(jì)實(shí)施方案和審計(jì)報(bào)告B.證明審計(jì)人員遵循相關(guān)法律法規(guī)和本準(zhǔn)則C.便于對審計(jì)人員的工作實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查D.對被審計(jì)單位存在重要問題可能性進(jìn)行評估E.確定審計(jì)事項(xiàng)及其審計(jì)應(yīng)對措施
單項(xiàng)選擇題
A.未參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗(yàn)的其他審計(jì)人員B.主審C.審計(jì)組長D.法制機(jī)構(gòu)審計(jì)理人員
A.審計(jì)事項(xiàng)由少量大額項(xiàng)目構(gòu)成的B.審計(jì)事項(xiàng)可能存在重要問題,而選取其中部分項(xiàng)目進(jìn)行審查無法提供適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)的C.對審計(jì)事項(xiàng)中的全部項(xiàng)目進(jìn)行審查符合成本效益原則的D.內(nèi)部控制制度不健全
A.年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)工作方案發(fā)生變化的B.審計(jì)目標(biāo)發(fā)生重大變化的C.重要審計(jì)事項(xiàng)發(fā)生變化的D.被審計(jì)單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化的E.審計(jì)組人員及其分工發(fā)生重大變化的
A.被審計(jì)單位名稱B.審計(jì)依據(jù)、審計(jì)范圍、審計(jì)起始時(shí)間C.審計(jì)組組長及其他成員名單D.被審計(jì)單位配合審計(jì)工作的要求;同時(shí),還應(yīng)當(dāng)向被審計(jì)單位告知審計(jì)組的審計(jì)紀(jì)律要求E.采取跟蹤審計(jì)方式實(shí)施審計(jì)的,審計(jì)通知書應(yīng)當(dāng)對整個(gè)跟蹤審計(jì)工作做出統(tǒng)籌安排
A.審計(jì)項(xiàng)目名稱B.審計(jì)目標(biāo),即實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目預(yù)期要完成的任務(wù)和結(jié)果C.審計(jì)范圍,即審計(jì)項(xiàng)目涉及的具體單位、事項(xiàng)和所屬期間D.審計(jì)重點(diǎn)E.審計(jì)項(xiàng)目組織和實(shí)施單位F.審計(jì)資源